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    2015年山大华特卧龙学校部门预算
    信息来源:山大华特卧龙学校  ‖  发稿作者:财务科   ‖  发布时间:2015年5月4日  ‖  查看1662次  ‖  

    2015年山大华特卧龙学校部门预算

    目录

    第一部分 概况

    一、单位基本情况及主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 2015年部门预算表

    一、2015年收支预算总表

    二、2015年支出预算表

    三、2015 三公经费支出预算表

    第三部分 2015部门预算情况说明

     

    第一部分      

    一、单位基本情况及主要职能

     学校总占地为536亩,建筑面积为20多万平方米,主要承担初中及高中阶段教学工作。学校现有在校学生18877人,其中:高中生8340人,初中生10537人,教职工1082

    二、部门预算单位构成

    山大华特卧龙学校部门预算包括:山大华特卧龙学校预算

    纳入山大华特卧龙学校2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

     

     

     

    序号

    单位名称

    备注

    1

    山大华特卧龙学校

     

    2

     

     

     

     

     

    第二部分  2015年部门预算表

     

    1.2015山大华特卧龙学校部门收支预算总表

                                                  单位:万元

       

       

       

    2015年预算

       

    2015年预算

     一、财政拨款收入

     

     按功能科目

     

         财力拨款(补助)

    7295.20 

     高中教育

    11105.2 

         纳入预算管理的行政性收费

    164 

     

     

         纳入预算管理的专项收入

     

     

     

         国有资源(资产)有偿使用收入

     

     

     

         罚没收入

     

     

     

         其他预算内资金

     

     

     

     二、财政专户核拨资金

    3646 

     

     

     三、纳入预算管理的政府性基金收入

     

     

     

     四、其他收入

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    11105.20

    本年支出合计

    11105.20

     五、上级补助收入

     

     上缴上级支出

     

     六、上年结转、结余

     

     结转下年

     

         其中:一般公共预算结转

     

     

     

           政府性基金结转

     

     

     

           专户结转

     

     

     

    收入总计

     

    支出总计

     

     

     

     

     

     

     

    2.2015山大华特卧龙学校部门支出预算表

    单位:万元

    科目编码

    功能科目名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    工资福利支出

    对个人和家庭补助支出

    商品和服务支出

    离退休公用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    205 

    02 

    04 

    合 计 

    11105.20 

     7187.5

    4.90 

     92.80

     

     3820.00

     

     

    3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                                 单位:万元

    总计

    因公出国(境)经费

    公务用车购置和运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置经费

    公务用车运行维护费

     

     

     

     

     

     

      

    第三部分  2015年部门预算情况说明

    一、预算编制的基本原则和方法

    (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属   个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

    (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

    二、收支预算总体情况

     2015年收入预算为11105.20万元,其中:财政拨款收入    7295.20万元,纳入预算综合管理的收入3810.00万元。

     2015年支出预算为 11105.20万元,其中:基本支出7285.20万元,项目支出3820.00万元。

    三、“三公”经费预算情况

    2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共    万元。

     (一)因公出国(境)费预算    万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    (二)公务用车购置和运行维护费预算    万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费预算    万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    备注:各单位需在20日内上网公开部门预算及三公经费并将网址报送预算科。

     

     

     

     


                  
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